2020年5月28、29日,集團(tuán)公司專(zhuān)項(xiàng)檢查小組對(duì)我公司開(kāi)展了財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
按集團(tuán)公司要求,公司在5月初就財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了自查自糾。檢查小組結(jié)合公司自查整改報(bào)告開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)復(fù)查。專(zhuān)項(xiàng)小組認(rèn)真仔細(xì)復(fù)查后,肯定了公司資產(chǎn)與資金管理方面運(yùn)作規(guī)范、賬實(shí)相符;在財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)方面較為完善,但存在個(gè)別制度執(zhí)行力不夠的問(wèn)題。專(zhuān)項(xiàng)檢查后公司財(cái)務(wù)部馬上召開(kāi)了專(zhuān)項(xiàng)整治會(huì)議,就專(zhuān)項(xiàng)檢查組提出的問(wèn)題進(jìn)行了梳理,并制定了相關(guān)制度,采取有效措施,確定6月30日前落實(shí)整改。
通過(guò)此次檢查,加強(qiáng)了公司內(nèi)部控制、夯實(shí)了財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,完善并規(guī)范了公司制度管理,對(duì)改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理起到了積極的作用。